- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040439
Número:02010118
Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.000,00
Número:02010118.004
Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Pagamento 29040439
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00
Histórico:
fopag-aux.financeiro ideniz-comissi 01-stee, comp. abril-2025