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- Pagamento Nº 29040532
Número:02010313
Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 77.012,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66.988,00
Número:02010313.004
Valor Total da Liquidação:R$ 16.606,93
Valor Total Liquidado:R$ 16.606,93
Pagamento 29040532
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 16.606,93
Valor Líquido Pago: R$ 16.606,93
Histórico: