Dados do Empenho:

Número:02010378

Valor Total do Empenho:R$ 9.028.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.047.849,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.980.150,19

Dados da Liquidação:

Número:02010378.004

Valor Total da Liquidação:R$ 509.542,68

Valor Total Liquidado:R$ 509.542,68

Pagamento 29040830

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 509.542,68

Valor Líquido Pago: R$ 509.542,68


Histórico:

fopag- cont. temporario-piso enfermagem-comp. abril-2025