- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040830
Número:02010378
Valor Total do Empenho:R$ 9.028.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.047.849,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.980.150,19
Número:02010378.004
Valor Total da Liquidação:R$ 509.542,68
Valor Total Liquidado:R$ 509.542,68
Pagamento 29040830
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 509.542,68
Valor Líquido Pago: R$ 509.542,68
Histórico:
fopag- cont. temporario-piso enfermagem-comp. abril-2025