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- Pagamento Nº 29040856
Número:02010346
Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 52.945,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 142.054,78
Número:02010346.004
Valor Total da Liquidação:R$ 10.357,51
Valor Total Liquidado:R$ 7.813,09
Pagamento 29040856
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 10.357,51
Valor Líquido Pago: R$ 7.813,09
Histórico: