Dados do Empenho:

Número:25040005

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:25040005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Pagamento 05050002

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 96 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)

Valor Total: R$ 2.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESPECIAIS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIRO PJ - CONFORME PORTARIA Nº 40/2025.