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- Pagamento Nº 05050002
Número:25040005
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:25040005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Pagamento 05050002
Pago em: 05/05/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 96 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)
Valor Total: R$ 2.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESPECIAIS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIRO PJ - CONFORME PORTARIA Nº 40/2025.