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- Pagamento Nº 29041024
Número:01040057
Valor Total do Empenho:R$ 651.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 651.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040057.001
Valor Total da Liquidação:R$ 651.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 651.000,00
Pagamento 29041024
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 651.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 651.000,00
Histórico:
folha de contrato temporário recurso federal- comp. abril/2025