Dados do Empenho:

Número:01040057

Valor Total do Empenho:R$ 651.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 651.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040057.001

Valor Total da Liquidação:R$ 651.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 651.000,00

Pagamento 29041024

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 651.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 651.000,00


Histórico:

folha de contrato temporário recurso federal- comp. abril/2025