Dados do Empenho:

Número:02010429

Valor Total do Empenho:R$ 1.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 393.069,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 606.930,23

Dados da Liquidação:

Número:02010429.005

Valor Total da Liquidação:R$ 13.289,86

Valor Total Liquidado:R$ 13.289,86

Pagamento 29041003

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.289,86

Valor Líquido Pago: R$ 13.289,86


Histórico:

fopag-assist.financeira(pis0 de enfermagem)-comp. abril-2025