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- Pagamento Nº 29041003
Número:02010429
Valor Total do Empenho:R$ 1.700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 393.069,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 606.930,23
Número:02010429.005
Valor Total da Liquidação:R$ 13.289,86
Valor Total Liquidado:R$ 13.289,86
Pagamento 29041003
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 13.289,86
Valor Líquido Pago: R$ 13.289,86
Histórico:
fopag-assist.financeira(pis0 de enfermagem)-comp. abril-2025