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- Pagamento Nº 05050010
Número:29010015
Valor Total do Empenho:R$ 265.443,00
Valor Total Liquidado:R$ 82.094,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.348,40
Número:29010015.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.027,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.014,87
Pagamento 05050010
Pago em: 05/05/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 1.027,20
Valor do IRRF: R$ 12,33
Valor Líquido Pago: R$ 1.014,87
Histórico:
Solicitação de liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes e insulina. Ata 14.004/2024 PE 14.033/2023, sob contrato nº1490.25.01.06.01, ordem de fornecimento n°13020001 e empenho n° 29010015.