Dados do Empenho:

Número:29010015

Valor Total do Empenho:R$ 265.443,00

Valor Total Liquidado:R$ 257.969,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.473,40

Dados da Liquidação:

Número:29010015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 48.676,50

Valor Total Liquidado:R$ 48.092,38

Pagamento 05050023

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 48.676,50

Valor do IRRF: R$ 584,12

Valor Líquido Pago: R$ 48.092,38


Histórico:

Solicitação de liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes e insulina. Ata 14.004/2024 PE 14.033/2023, sob contrato nº1490.25.01.06.01, ordem de fornecimento n°13020001 e empenho n° 29010015.