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- Pagamento Nº 05050053
Número:02010643
Valor Total do Empenho:R$ 1.964.420,51
Valor Total Liquidado:R$ 1.807.962,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.457,81
Número:02010643.005
Valor Total da Liquidação:R$ 221.487,57
Valor Total Liquidado:R$ 221.487,57
Pagamento 05050053
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)
Valor Total: R$ 221.487,57
Valor Líquido Pago: R$ 221.487,57
Histórico:
NF 4220 - MARÇO - COOCIRURGE