Dados do Empenho:

Número:02010643

Valor Total do Empenho:R$ 1.964.420,51

Valor Total Liquidado:R$ 1.807.962,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.457,81

Dados da Liquidação:

Número:02010643.005

Valor Total da Liquidação:R$ 221.487,57

Valor Total Liquidado:R$ 221.487,57

Pagamento 05050053

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Valor Total: R$ 221.487,57

Valor Líquido Pago: R$ 221.487,57


Histórico:

NF 4220 - MARÇO - COOCIRURGE