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- Pagamento Nº 05050062
Número:18030003
Valor Total do Empenho:R$ 10.478,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.127,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.350,50
Pagamento 05050062
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 461,70
Valor do IRRF: R$ 5,54
Valor Líquido Pago: R$ 456,16
Histórico:
04/2025