- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05050070
Número:05030040
Valor Total do Empenho:R$ 531.900,40
Valor Total Liquidado:R$ 143.420,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.479,50
Pagamento 05050070
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 344,00
Valor do IRRF: R$ 4,13
Valor Líquido Pago: R$ 339,87
Histórico:
04/2025