Dados do Empenho:

Número:05030040

Valor Total do Empenho:R$ 531.900,40

Valor Total Liquidado:R$ 143.420,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.479,50

Dados da Liquidação:

Número:05030040.001

Valor Total da Liquidação:R$ 344,00

Valor Total Liquidado:R$ 339,87

Pagamento 05050070

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 344,00

Valor do IRRF: R$ 4,13

Valor Líquido Pago: R$ 339,87


Histórico:

04/2025