Dados do Empenho:

Número:07020030

Valor Total do Empenho:R$ 23.057,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.057,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07020030.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.057,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.057,00

Pagamento 05050076

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE (32.001.740/0001-39)

Valor Total: R$ 23.057,00

Valor Líquido Pago: R$ 23.057,00


Histórico:

ABRIL/25