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- Pagamento Nº 05050077
Número:13020042
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13020042.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.167,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.117,00
Pagamento 05050077
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 4.167,00
Valor do IRRF: R$ 50,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.117,00
Histórico:
Nota Fiscal n.º 27048. ABRIL/25