Dados do Empenho:

Número:26020008

Valor Total do Empenho:R$ 1.022.557,43

Valor Total Liquidado:R$ 1.021.054,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.503,28

Dados da Liquidação:

Número:26020008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 309.763,79

Valor Total Liquidado:R$ 306.046,62

Pagamento 05050083

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)

Valor Total: R$ 309.763,79

Valor do IRRF: R$ 3.717,17

Valor Líquido Pago: R$ 306.046,62


Histórico:

03/2025