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- Pagamento Nº 05050083
Número:26020008
Valor Total do Empenho:R$ 1.022.557,43
Valor Total Liquidado:R$ 1.021.054,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.503,28
Número:26020008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 309.763,79
Valor Total Liquidado:R$ 306.046,62
Pagamento 05050083
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO
Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)
Valor Total: R$ 309.763,79
Valor do IRRF: R$ 3.717,17
Valor Líquido Pago: R$ 306.046,62
Histórico:
03/2025