Dados do Empenho:

Número:30010002

Valor Total do Empenho:R$ 3.367.677,23

Valor Total Liquidado:R$ 3.367.677,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30010002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.068.947,73

Valor Total Liquidado:R$ 3.032.120,36

Pagamento 05050102

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA. (24.574.383/0033-57)

Valor Total: R$ 1.000.000,00

Valor do IRRF: R$ 36.827,37

Valor Líquido Pago: R$ 963.172,63


Histórico:

MARÇO/25