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- Pagamento Nº 05050102
Número:30010002
Valor Total do Empenho:R$ 3.367.677,23
Valor Total Liquidado:R$ 3.367.677,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30010002.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.068.947,73
Valor Total Liquidado:R$ 3.032.120,36
Pagamento 05050102
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA. (24.574.383/0033-57)
Valor Total: R$ 1.000.000,00
Valor do IRRF: R$ 36.827,37
Valor Líquido Pago: R$ 963.172,63
Histórico:
MARÇO/25