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- Pagamento Nº 05050109
Número:11030019
Valor Total do Empenho:R$ 810,00
Valor Total Liquidado:R$ 810,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 05050109
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 810,00
Valor do IRRF: R$ 9,72
Valor Líquido Pago: R$ 800,28
Histórico:
ABRIL/25