Dados do Empenho:

Número:05030093

Valor Total do Empenho:R$ 1.128.958,18

Valor Total Liquidado:R$ 157.024,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.933,90

Dados da Liquidação:

Número:05030093.001

Valor Total da Liquidação:R$ 157.024,28

Valor Total Liquidado:R$ 155.139,99

Pagamento 05050127

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI (41.595.380/0001-31)

Valor Total: R$ 157.024,28

Valor do IRRF: R$ 1.884,29

Valor Líquido Pago: R$ 155.139,99


Histórico:

Despesas com o Serviços Técnicos de Elaboração de Projetos e Serviços de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, sob demanda, no âmbito da administração municipal de Maracanaú, referente a 7° medição (01/02/2025 A 26/03/2025).