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- Pagamento Nº 05050127
Número:05030093
Valor Total do Empenho:R$ 1.128.958,18
Valor Total Liquidado:R$ 157.024,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.933,90
Número:05030093.001
Valor Total da Liquidação:R$ 157.024,28
Valor Total Liquidado:R$ 155.139,99
Pagamento 05050127
Pago em: 05/05/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI (41.595.380/0001-31)
Valor Total: R$ 157.024,28
Valor do IRRF: R$ 1.884,29
Valor Líquido Pago: R$ 155.139,99
Histórico:
Despesas com o Serviços Técnicos de Elaboração de Projetos e Serviços de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, sob demanda, no âmbito da administração municipal de Maracanaú, referente a 7° medição (01/02/2025 A 26/03/2025).