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- Pagamento Nº 05050129
Número:25040045
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.347,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.652,92
Número:25040045.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.347,08
Valor Total Liquidado:R$ 3.151,63
Pagamento 05050129
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.347,08
Valor Líquido Pago: R$ 3.151,63
Histórico:
Ref. Fopag Jetons Comp. Abr/2025 - [Semic].