Dados do Empenho:

Número:25040045

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.347,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.652,92

Dados da Liquidação:

Número:25040045.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.347,08

Valor Total Liquidado:R$ 3.151,63

Pagamento 05050129

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.347,08

Valor Líquido Pago: R$ 3.151,63


Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Abr/2025 - [Semic].