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- Pagamento Nº 06050093
Número:02010594
Valor Total do Empenho:R$ 1.208.064,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.208.064,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01
Número:02010594.004
Valor Total da Liquidação:R$ 225.346,49
Valor Total Liquidado:R$ 217.459,36
Pagamento 06050093
Pago em: 06/05/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 225.346,49
Valor do ISS: R$ 4.506,93
Valor do IRRF: R$ 3.380,20
Valor Líquido Pago: R$ 217.459,36
Histórico:
NF 13386 - FEVEREIRO - COAPH UTI