Dados do Empenho:

Número:23040015

Valor Total do Empenho:R$ 775,19

Valor Total Liquidado:R$ 775,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23040015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 775,19

Valor Total Liquidado:R$ 775,19

Pagamento 23040290

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 55 - JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 775,19

Valor Líquido Pago: R$ 775,19


Histórico: