- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040290
Número:23040015
Valor Total do Empenho:R$ 775,19
Valor Total Liquidado:R$ 775,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 23040290
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 55 - JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 775,19
Valor Líquido Pago: R$ 775,19
Histórico: