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- Pagamento Nº 06050099
Número:05030027
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030027.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00
Pagamento 06050099
Pago em: 06/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: FHC RIOS CLINICA MEDICA LTDA (44.174.101/0001-54)
Valor Total: R$ 6.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.000,00
Histórico:
NF 82 - MARÇO - FHC RIOS