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- Pagamento Nº 06050101
Número:01040041
Valor Total do Empenho:R$ 15.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.710,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.590,00
Número:01040041.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.120,00
Pagamento 06050101
Pago em: 06/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)
Valor Total: R$ 6.120,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.120,00
Histórico:
NF 95 - MARÇO - MARCELO RODRIGUES AUGUSTO