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- Pagamento Nº 29041177
Número:14040005
Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14040005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 50.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.400,00
Pagamento 29041177
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 50.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 50.400,00
Histórico:
Ref. Fopag Bolsa Agente de Convivência Contrato Temp. Comp. Abr/2025.