Dados do Empenho:

Número:14040005

Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14040005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 50.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.400,00

Pagamento 29041177

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 50.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 50.400,00


Histórico:

Ref. Fopag Bolsa Agente de Convivência Contrato Temp. Comp. Abr/2025.