Dados do Empenho:

Número:02011157

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.114,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 885,02

Dados da Liquidação:

Número:02011157.005

Valor Total da Liquidação:R$ 266,49

Valor Total Liquidado:R$ 266,49

Pagamento 30040222

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 266,49

Valor Líquido Pago: R$ 266,49


Histórico: