Dados do Empenho:

Número:02010250

Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 620.911,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.409.088,46

Dados da Liquidação:

Número:02010250.004

Valor Total da Liquidação:R$ 141.624,36

Valor Total Liquidado:R$ 116.670,45

Pagamento 29041178

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 141.624,36

Valor Líquido Pago: R$ 116.670,45


Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. - Comp. Abr/2025.