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- Pagamento Nº 07050007
Número:02010951
Valor Total do Empenho:R$ 196.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 122.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.500,00
Número:02010951.001
Valor Total da Liquidação:R$ 24.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.589,00
Pagamento 07050007
Pago em: 07/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 24.500,00
Valor do ISS: R$ 735,00
Valor do IRRF: R$ 1.176,00
Valor Líquido Pago: R$ 22.589,00
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMRNTO O MÊS DE JANEIRO