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- Pagamento Nº 07050019
Número:03020080
Valor Total do Empenho:R$ 100.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.500,00
Número:03020080.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.184,60
Pagamento 07050019
Pago em: 07/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 14.300,00
Valor do ISS: R$ 429,00
Valor do IRRF: R$ 686,40
Valor Líquido Pago: R$ 13.184,60
Histórico:
SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2025.