Dados do Empenho:

Número:03020080

Valor Total do Empenho:R$ 100.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.500,00

Dados da Liquidação:

Número:03020080.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.184,60

Pagamento 07050019

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 14.300,00

Valor do ISS: R$ 429,00

Valor do IRRF: R$ 686,40

Valor Líquido Pago: R$ 13.184,60


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2025.