- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02050149
Número:02011084
Valor Total do Empenho:R$ 103.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.888,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.811,10
Número:02011084.005
Valor Total da Liquidação:R$ 8.333,34
Valor Total Liquidado:R$ 8.333,34
Pagamento 02050149
Pago em: 02/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 8.333,34
Valor Líquido Pago: R$ 8.333,34
Histórico: