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- Pagamento Nº 07050036
Número:07010002
Valor Total do Empenho:R$ 1.718.061,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.152.080,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 565.981,10
Número:07010002.004
Valor Total da Liquidação:R$ 59.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 56.952,50
Pagamento 07050036
Pago em: 07/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Valor Total: R$ 59.950,00
Valor do ISS: R$ 2.997,50
Valor Líquido Pago: R$ 56.952,50
Histórico:
MÊS DE FEVEREIRO E PRÉ CARNAVAL, REFERENTE A NOTA FISCAL 1405.