Dados do Empenho:

Número:02010670

Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04

Valor Total Liquidado:R$ 6.072,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.008,45

Dados da Liquidação:

Número:02010670.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.230,98

Valor Total Liquidado:R$ 1.230,98

Pagamento 07050047

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.230,98

Valor Líquido Pago: R$ 1.230,98


Histórico:

03/2025