Dados do Empenho:

Número:10030007

Valor Total do Empenho:R$ 21.678,20

Valor Total Liquidado:R$ 13.229,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.448,50

Dados da Liquidação:

Número:10030007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.143,73

Valor Total Liquidado:R$ 2.143,73

Pagamento 15040129

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.143,73

Valor Líquido Pago: R$ 2.143,73


Histórico: