- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15040130
Número:10030008
Valor Total do Empenho:R$ 94.930,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.795,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.134,09
Número:10030008.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.113,93
Valor Total Liquidado:R$ 4.949,66
Pagamento 15040130
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 5.113,93
Valor Líquido Pago: R$ 4.949,66
Histórico: