Dados do Empenho:

Número:02010956

Valor Total do Empenho:R$ 19.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.046,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.703,61

Dados da Liquidação:

Número:02010956.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.862,56

Valor Total Liquidado:R$ 1.862,56

Pagamento 07050071

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)

Valor Total: R$ 1.862,56

Valor Líquido Pago: R$ 1.862,56


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com contratação de emp. especializada no serviço de cópias e impressões no mês de Março de interesse da Secretaría Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.