Dados do Empenho:

Número:02010787

Valor Total do Empenho:R$ 6.543.219,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.330.031,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.213.188,00

Dados da Liquidação:

Número:02010787.003

Valor Total da Liquidação:R$ 642.637,60

Valor Total Liquidado:R$ 642.637,60

Pagamento 07050083

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 642.637,60

Valor Líquido Pago: R$ 642.637,60


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 885, REFERENTE A 22 DIAS DE PRODUÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.