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- Pagamento Nº 07050083
Número:02010787
Valor Total do Empenho:R$ 6.543.219,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.330.031,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.213.188,00
Número:02010787.003
Valor Total da Liquidação:R$ 642.637,60
Valor Total Liquidado:R$ 642.637,60
Pagamento 07050083
Pago em: 07/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)
Valor Total: R$ 642.637,60
Valor Líquido Pago: R$ 642.637,60
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 885, REFERENTE A 22 DIAS DE PRODUÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.