Dados do Empenho:

Número:02010622

Valor Total do Empenho:R$ 1.931.899,68

Valor Total Liquidado:R$ 724.462,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.207.437,30

Dados da Liquidação:

Número:02010622.001

Valor Total da Liquidação:R$ 241.487,46

Valor Total Liquidado:R$ 226.273,75

Pagamento 07050097

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 241.487,46

Valor do INSS: R$ 7.969,09

Valor do ISS: R$ 7.244,62

Valor Líquido Pago: R$ 226.273,75


Histórico:

Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (ônibus escolares) PNO0F39 João Otávio Medeiros Araújo, PNY7G88 José Arimatéia da Costa Lima, PNY7D78 Francisco Lucio Laureano Candido, PNY7B78 Antonio Elton Araujo Carneiro, PMV0885 Luiz Gonzaga Silva Paulino e PMV0515 Daniel Paes Lima, de interesse da Secretaria de Educação, referente a 01/2025 nf 701