Dados do Empenho:

Número:02010811

Valor Total do Empenho:R$ 9.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.630,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010811.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.445,51

Pagamento 07050101

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 9.630,00

Valor do INSS: R$ 529,65

Valor do ISS: R$ 192,60

Valor do IRRF: R$ 462,24

Valor Líquido Pago: R$ 8.445,51


Histórico:

NF 2653, REFERENTE A JANEIRO DE 2025.