Dados do Empenho:

Número:02010593

Valor Total do Empenho:R$ 3.226.087,01

Valor Total Liquidado:R$ 2.683.866,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 542.220,03

Dados da Liquidação:

Número:02010593.004

Valor Total da Liquidação:R$ 424.830,56

Valor Total Liquidado:R$ 404.662,11

Pagamento 08050083

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 424.830,56

Valor do ISS: R$ 11.524,83

Valor do IRRF: R$ 8.643,62

Valor Líquido Pago: R$ 404.662,11


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 3350 - FEVEREIRO - COOPED - CONFORME ITENS EM ANEXOS.- CONTRATO 1492.22.08.01.03