- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08050083
Número:02010593
Valor Total do Empenho:R$ 3.226.087,01
Valor Total Liquidado:R$ 2.683.866,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 542.220,03
Número:02010593.004
Valor Total da Liquidação:R$ 424.830,56
Valor Total Liquidado:R$ 404.662,11
Pagamento 08050083
Pago em: 08/05/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 424.830,56
Valor do ISS: R$ 11.524,83
Valor do IRRF: R$ 8.643,62
Valor Líquido Pago: R$ 404.662,11
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 3350 - FEVEREIRO - COOPED - CONFORME ITENS EM ANEXOS.- CONTRATO 1492.22.08.01.03