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- Pagamento Nº 08050133
Número:24020013
Valor Total do Empenho:R$ 10.681,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.254,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.426,28
Pagamento 08050133
Pago em: 08/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 949,44
Valor do IRRF: R$ 2,28
Valor Líquido Pago: R$ 947,16
Histórico:
Despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) envasado em botijões de 13kg, durante o mês de Março de 2025.