Dados do Empenho:

Número:02010962

Valor Total do Empenho:R$ 1.089.876,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.086.491,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.385,38

Dados da Liquidação:

Número:02010962.004

Valor Total da Liquidação:R$ 184.311,69

Valor Total Liquidado:R$ 174.036,39

Pagamento 08050150

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 184.311,69

Valor do ISS: R$ 5.871,60

Valor do IRRF: R$ 4.403,70

Valor Líquido Pago: R$ 174.036,39


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13448 - FEVEREIRO - COAPH SPA/EMERGENCISTA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.