Dados do Empenho:

Número:03020096

Valor Total do Empenho:R$ 41.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.800,00

Dados da Liquidação:

Número:03020096.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.562,00

Pagamento 08050151

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 16.900,00

Valor do ISS: R$ 338,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.562,00


Histórico:

ABRIL/25