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- Pagamento Nº 08050192
Número:02011130
Valor Total do Empenho:R$ 86.854,50
Valor Total Liquidado:R$ 86.725,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129,40
Número:02011130.002
Valor Total da Liquidação:R$ 25.155,36
Valor Total Liquidado:R$ 24.453,53
Pagamento 08050192
Pago em: 08/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 25.155,36
Valor do ISS: R$ 701,83
Valor Líquido Pago: R$ 24.453,53
Histórico:
Fornecimento quentinhas para o Pátio de Manutenção, durante o mês de fevereiro de 2025.