Dados do Empenho:

Número:05030080

Valor Total do Empenho:R$ 93.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.140,00

Dados da Liquidação:

Número:05030080.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.690,00

Pagamento 08050199

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 11.690,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.690,00


Histórico:

MARÇO/2025.