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- Pagamento Nº 08050200
Número:05030091
Valor Total do Empenho:R$ 499.340,00
Valor Total Liquidado:R$ 499.340,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030091.001
Valor Total da Liquidação:R$ 249.670,00
Valor Total Liquidado:R$ 236.099,92
Pagamento 08050200
Pago em: 08/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 249.670,00
Valor do IRRF: R$ 13.570,08
Valor Líquido Pago: R$ 236.099,92
Histórico:
Março/2025.