Dados do Empenho:

Número:02010802

Valor Total do Empenho:R$ 34.299,24

Valor Total Liquidado:R$ 34.299,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010802.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.433,08

Valor Total Liquidado:R$ 10.884,30

Pagamento 09050004

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (06.798.516/0001-00)

Valor Total: R$ 11.433,08

Valor do IRRF: R$ 548,78

Valor Líquido Pago: R$ 10.884,30


Histórico:

LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL N° 7525, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.