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- Pagamento Nº 09050020
Número:02010561
Valor Total do Empenho:R$ 164.749,95
Valor Total Liquidado:R$ 162.919,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.830,56
Número:02010561.003
Valor Total da Liquidação:R$ 10.983,33
Valor Total Liquidado:R$ 9.632,38
Pagamento 09050020
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 10.983,33
Valor do INSS: R$ 604,08
Valor do ISS: R$ 219,67
Valor do IRRF: R$ 527,20
Valor Líquido Pago: R$ 9.632,38
Histórico:
01/2025