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- Pagamento Nº 09050070
Número:03020149
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020149.004
Valor Total da Liquidação:R$ 5.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 358,73
Pagamento 09050070
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: JOAQUIM GONCALVES NETO (072.986.503-78)
Valor Total: R$ 5.500,00
Valor do IRRF: R$ 5.141,27
Valor Líquido Pago: R$ 358,73
Histórico:
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.