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- Pagamento Nº 09050075
Número:18020032
Valor Total do Empenho:R$ 268.696,00
Valor Total Liquidado:R$ 268.693,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,20
Número:18020032.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.696,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.603,65
Pagamento 09050075
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)
Valor Total: R$ 7.696,00
Valor do IRRF: R$ 92,35
Valor Líquido Pago: R$ 7.603,65
Histórico:
MARÇO/25