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- Pagamento Nº 09050079
Número:28020003
Valor Total do Empenho:R$ 42.456,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76,00
Número:28020003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 42.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.496,00
Pagamento 09050079
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)
Valor Total: R$ 42.000,00
Valor do IRRF: R$ 504,00
Valor Líquido Pago: R$ 41.496,00
Histórico:
MARÇO/25