Dados do Empenho:

Número:28020003

Valor Total do Empenho:R$ 42.456,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76,00

Dados da Liquidação:

Número:28020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.496,00

Pagamento 09050079

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)

Valor Total: R$ 42.000,00

Valor do IRRF: R$ 504,00

Valor Líquido Pago: R$ 41.496,00


Histórico:

MARÇO/25