- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09050101
Número:24020007
Valor Total do Empenho:R$ 318.274,80
Valor Total Liquidado:R$ 201.394,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.880,00
Número:24020007.002
Valor Total da Liquidação:R$ 112.800,10
Valor Total Liquidado:R$ 111.446,50
Pagamento 09050101
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 112.800,10
Valor do IRRF: R$ 1.353,60
Valor Líquido Pago: R$ 111.446,50
Histórico:
MARÇO/25